Добрый день! Подскажите не провели сч.ф на услуги ККМ за март 2015г. 550-00 Уточненку подавать не хочется,как правильно оформить проводку апрелем? ч/з бух. справку? или все таки подавать уточненку по НДС?Спасибо!!!
Comments
Добрый день! Проведите апрелем, с 2015 года разрешено применять вычеты по НДС в теч. 3-х лет, т.е. этот счет-фактуру вы можете предъявить к вычету и через год и через два...
1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.