Здравствуйте. При каких условиях Баланс может не совпадать с сальдо ОСВ на конец периода? Почему-то завышены суммы дебиторской и кредиторской задолженности.
Comments
Здравствуйте! Баланс не должен отличаться с ОСВ не при каких обстоятельствах.Сделайте ОСВ по субсчетам(галочку в настройках поставьте). Дело в том,что при формировании ОСВ по счетам, остатки по 62 и 60 счету формируются свернуто. При формировании по субсчетам развернуто. В балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто.Т.е остаток по 62.02 попадет в кредиторскую задолженность, остаток по 60.02 в дебиторскую задолженность. Еще раз проверьте баланс с данными ОСВ по СУБСЧЕТАМ!
Цитата: Здравствуйте! Баланс не должен отличаться с ОСВ не при каких обстоятельствах.Сделайте ОСВ по субсчетам(галочку в настройках поставьте). Дело в том,что при формировании ОСВ по счетам, остатки по 62 и 60 счету формируются свернуто. При формировании по субсчетам развернуто. В балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто.Т.е остаток по 62.02 попадет в кредиторскую задолженность, остаток по 60.02 в дебиторскую задолженность. Еще раз проверьте баланс с данными ОСВ по СУБСЧЕТАМ!
Спасибо, помогло!
Добрый день ! Поспорю с коллегой:
Цитата:Баланс не должен отличаться с ОСВ не при каких обстоятельствах
Вообще-то отличаться будет как минимум на суммы регулирющих статей: амортизации, оценочных резервов, если они есть.
Здравствуйте! Согласен с коллегой.Я имел ввиду кредиторскую,дебиторскую задолженность.Причем больше в балансе,чем в ОСВ по счету 60 и 62.